開春第一課——兩江金融公司開展內審培訓提升業務水平
發布時間:2022-02-18
為深入貫徹落實審計署及重慶市內部審計工作有關規定,進一步加強和規范內部審計工作,切實提升內部審計工作質效,2月14日,兩江金融公司組織開展了內部審計工作專題培訓。
本次培訓重點對《審計署關于內部審計工作的規定》《重慶市內部審計工作辦法》《黨政主要領導干部和國有企事業單位主要領導人員經濟責任審計規定》的主要條款進行了詳細解讀,強調了內審工作基本規范及要求、經濟責任審計有關規定與如何做好外部審計配合工作等,并結合內審工作實踐中發現的經營管理易發、常發問題,分享了財務管理、工程建設項目管理等領域舞弊與反舞弊審計經典案例,突出提示了重點領域和關鍵業務環節的日常管控風險。
通過開展本次培訓,加深了大家對《規定》《辦法》的理解,強化了內審人員的專業技能和規范化意識,對落實崗位職責,防范經營管理風險,提高審計的經濟性、效率性、效益性起到了積極促進作用,也對提升干部員工財務管理水平和內部風險管控有很大指導意義。
公司各部門負責人、子公司綜合部和財務部負責人及員工參加培訓。